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内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局2018年度决算公开报告
来源: | 发布时间:2019-08-02 | 【关闭】
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
主要职能:赤峰市国土资源局松山区分局为赤峰市国土资源局的派出机构,主要职能是执行国土资源管理的法律、法规和政策,负责松山区辖区内国土资源土地利用总体规划、土地报批、矿产资源管理和执法监察等工作。
二、机构设置及单位构成情况
机构情况:全局设18个股、站、室 和13个国土资源所。
人员情况:全局共有编制人数80人,其中行政编制13人,事业编制67人。年末实有人数69人,行政人员实有人数10人,事业人员实有人数59人。年末实有退休人数24人,其中行政退休17人,事业退休7人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本年财政拨款收入2114.9万元,本年财政拨款支出1582.23万元。
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
2018年度收入总计2,114.97万元,其中:本年收入合计2,114.97万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1582.23万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余532.74万元。与2017年度相比,收入总计减少38.86万元,下降1.8%;支出总计减少571.6万元,下降36.12%。主要原因:一是年末结转和结余532.74万元;二是社会保障和就业支出比上年增加28.81万元;三是医疗卫生与计划生育支出比上年减少1.94万元;四是国土资源事务支出比上年减少67.25万元;五是住房保障支出比上年减少3.31万元;六是其他财政事务支出比上年增加1.83万元;七是扶贫资金支出比上年增加3万元。
(二)关于2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计2,114.97万元,其中:财政拨款收入2,114.97万元,占100%;
(三)关于2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计1,582.23万元,其中:基本支出948.16万元,占59.9%;项目支出634.07万元,占40.1%;
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,114.97万元,支出总计1582.23万元,其中:年末结转和结余532.74万元。与2017年度相比,收入减少38.86万元,下降1.8%;支出减少38.86万元,下降1.8%。主要原因:一是社会保障和就业支出比上年增加28.81万元;二是医疗卫生与计划生育支出比上年减少1.94万元;三是国土资源事务支出比上年减少67.25万元;四是住房保障支出比上年减少3.31万元;五是其他财政事务支出比上年增加1.83万元;六是扶贫资金支出比上年增加3万元。
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,582.23万元,其中:基本支出948.16万元,占59.9%;项目支出634.07万元,占40.1%。
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出948.16万元,其中:人员经费916.91万元,主要包括:基本工资290.47万元;津贴补贴168.1万元;奖金23.29万元;绩效工资150.15万元;基本养老保险费90.19万元;职工基本医疗保险35.76万元;其他社会保障支出1.14万元;住房公积金57.63万元;退休费58.52万元;抚恤金38.66万元;扶贫资金3万元。较上年增加68.98万元,主要原因是:工资及福利支出增加202.32万元,对个人及家庭补助支出比上年减少133.34万元。公用经费31.25万元,主要包括:办公费6.18万元;印刷费0.14万元;水费0.95万元;电费1.48万元;取暖费3.93万元;差旅费4.18万元;维修费2.16万元;培训费1.51万元;公务用车运行及维护费10.45万元。较上年减少-323.98万元,主要原因是:劳务费减少189.6万元;办公费减少19.5万元;公务用车运行及维护费减少48.23万元;差旅费减少37.58万元。
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款“三公”经费预算为66.5万元,支出决算为62.19万元,完成预算的93.5%,公务用车购置及运行维护费支出决算为62.19万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置及运行维护费支出:公务用车运行维护费支出62.19万元,车均运维费3.89万元,较上年增加3.51万元,主要原因是违法巡查力度增大,车辆老化严重维修费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
三、政府采购支出情况
2018年度财政性资金政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元,比2017年减少81.17万元,降低-96.7%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其他用车16辆,主要是用于国土资源巡查。
(四)本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习。根据财政部门的要求,积极组织本单位的决算、编报、审核等方面工作并按时完成,认真如实填报。根据上级要求进行财务公开。认真学习并执行政府会计准则和新会计制度。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:苏胜坤    联系电话:0476-8445310

  第五部分 部门决算公开表

 

收入支出决算总表
        部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,114.97 一、一般公共服务支出 28 0.98
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 188.52
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.75
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 3.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 1,296.36
  19   十九、住房保障支出 46 57.63
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 2,114.97 本年支出合计 51 1,582.23
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 53 532.74
总计 27 2,114.97 总计 54 2,114.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表
                  部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,114.97 2,114.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 188.52 188.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 148.71 148.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.24 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 15.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.19 90.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1,828.26 1,828.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 1,828.26 1,828.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 112.13 112.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 251.29 251.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 551.14 551.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 913.70 913.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 57.63 57.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 57.63 57.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 57.63 57.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          

 

支出决算表
                部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,582.23 948.16 634.07 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 188.52 188.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 148.71 148.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.24 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 15.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.19 90.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1,296.36 663.27 633.09 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 1,296.36 663.27 633.09 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 112.13 112.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 251.29 0.00 251.29 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 551.14 551.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 381.80 0.00 381.80 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 57.63 57.63 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 57.63 57.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 57.63 57.63 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

财政拨款收入支出决算总表
            部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,114.97 一、一般公共服务支出 29 0.98 0.98 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 188.52 188.52 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 35.75 35.75 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 3.00 3.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 1,296.36 1,296.36 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 57.63 57.63 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,114.97 本年支出合计 52 1,582.23 1,582.23 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 532.74 532.74 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 2,114.97 总计 56 2,114.97 2,114.97 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,582.23 948.16 634.07
201 一般公共服务支出 0.98 0.00 0.98
20106 财政事务 0.98 0.00 0.98
2010699   其他财政事务支出 0.98 0.00 0.98
208 社会保障和就业支出 188.52 188.52 0.00
20805 行政事业单位离退休 148.71 148.71 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.24 43.24 0.00
2080502   事业单位离退休 15.28 15.28 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.19 90.19 0.00
20808 抚恤 38.67 38.67 0.00
2080801   死亡抚恤 38.67 38.67 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.75 35.75 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.75 35.75 0.00
2101101   行政单位医疗 10.56 10.56 0.00
2101102   事业单位医疗 25.19 25.19 0.00
213 农林水支出 3.00 3.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 3.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1,296.36 663.27 633.09
22001 国土资源事务 1,296.36 663.27 633.09
2200101   行政运行 112.13 112.13 0.00
2200110   国土整治 251.29 0.00 251.29
2200150   事业运行 551.14 551.14 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 381.80 0.00 381.80
221 住房保障支出 57.63 57.63 0.00
22102 住房改革支出 57.63 57.63 0.00
2210201   住房公积金 57.63 57.63 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

 

                                                                                                                                                                                                                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
              部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 816.72 302 商品和服务支出 31.25 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 290.47 30201 办公费 6.18 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 168.11 30202 印刷费 0.41 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 23.29 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 150.15 30205 水费 0.95 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 90.19 30206 电费 1.48 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 35.75 30208 取暖费 3.92 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.14 30211 差旅费 4.18 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 57.63 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.16 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 100.19 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.51 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 58.52 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 38.67 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 3.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.45 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
      30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 0.00
      307 债务利息及费用支出 0.00      
      30701 国内债务付息 0.00      
      30702 国外债务付息 0.00      
      30703 国内债务发行费用 0.00      
      30704 国外债务发行费用 0.00      
人员经费合计 916.91 公用经费合计 31.25

 

 

                                                                     

政府性基金预算财政拨款支出决算表
          部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局   金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

 

 

部门决算相关信息统计表
        部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国土资源局松山区分局     金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 31.25
(一)支出合计 2 62.19 (一)行政单位 23 31.25
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 62.19   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 2.75
    (2)公务用车运行维护费 6 62.19 (一)货物 27 2.75
  3.公务接待费 7 0.00 (二)工程 28 0.00
    (1)国内接待费 8 0.00 (三)服务 29 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 四、国有资产占用情况 31
(二)相关统计数 11 (一)车辆数合计(辆) 32 16
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   1.副部(省)级及以上领导用车 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   2.主要领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   3.机要通信用车 35 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 16   4.应急保障用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   5.执法执勤用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   6.特种专业技术用车 38 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   7.离退休干部用车 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0   8.其他用车 40 16
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 41 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 42 0
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